Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

PLANAVIMAS

  1. Nuo šiol, patvirtinto poreikio pažymėjimas nevykdomu, lems poreikio patvirtinimo atšaukimą:

image-20240530-064005.png

image-20240528-124759.png

INICIJAVIMAS

  1. Patikslintas vykdymo modulyje esančio nustatymo “Pirkimo skaidymas į dalis” veikimas. Nuo šiol, jeigu šis nustatymas bus įjungtas - inicijavimo objekto skiltyje aktyvuosis privalomumas patvirtinti, jog pirkimas nebus skaidomas į dalis. Privalomumas aktyvuosis vykdant supaprastintą pirkimą su viena nurodyta dalimi.

image-20240529-074350.pngimage-20240529-074226.png

VYKDYMAS

  1. Nuo šiol, atliekant sisteminį detalų tiekėjų pasiūlymų vertinimą, sistema nurodys įspėjamąjį ženklą, jeigu vokų atplėšimo subetape nebus įvestas tiekėjo finansinis pasiūlymas:

image-20240529-125352.png

SĄSKAITOS

  1. Sudaryta galimybė pakartotinai informuoti buhalteriją apie sąskaitos - faktūros suderinimą. Mygtukas aktyvuojasi po sąskaitos - faktūros suderinimo, kai sąskaitos statusas “Priimta”.

image-20240529-100937.png
  1. Esąskaitų modulis papildytas galimybe sukurti naują tiekėją sąskaitos - faktūros registravimo metu:

image-20240529-101743.pngimage-20240529-101801.png

SUTARTYS

  1. Sudaryta galimybė pašalinti patvirtintą priėmimo - perdavimo aktą. Dokumento ištrynimo mygtuką matys sutarties administratorius, vartotojas užregistravęs dokumentą ir super administratoriaus teisę turintis vartotojas. Šis funkcionalumas negalios aktams, pasirašytiems el. parašu.

image-20240529-110555.png

ATASKAITOS

  1. Nuo šiol Pirkimų vykdymo ataskaitoje esančią EN skaičiuoklę bus įtraukiamos ir DPS konkrečių pirkimų sutartys:

image-20240529-102931.png
  1. Ataskaitos → Pirkimų vykdymo ataskaita ir Ataskaitos → Pirkimų dalių vykdymo ataskaita papildytos stulpeliu “Sutarties forma”:

Pirkimų vykdymo ataskaita

image-20240529-112158.pngimage-20240529-112238.png

Pirkimų dalių vykdymo ataskaita

image-20240529-113836.pngimage-20240529-114709.png

NUSTATYMAI

  1. Inicijavimo nustatymas “Informacija apie atliktą rinkos tyrimą” išskaidytas į du nustatymus, leidžiančius aktyvuoti privalomumą užpildyti informaciją apie atliktą rinkos tyrimą pagal pirkimo būdą:

image-20240529-132947.png
  1. Vartotojų informavimas ->Sąskaitos → Baigtas derinimas skiltis papildyta sisteminėmis “Iniciatorius” ir “Vykdytojas” atsakomybėmis:

image-20240530-054955.png

TIEKĖJŲ NUSTATYMAI

  1. Nuo šiol, prie kito tiekėjo prijungtas tiekėjas sąraše bus deaktyvuojamas (be galimybės aktyvuoti). Prijungto/deaktyvuoto tiekėjo kortelės informacija taps nekoreguojama. Šis patobulinimas taip pat leis lengviau identifikuoti kada ir prie kokio tiekėjo buvo atliktas prijungimas:

image-20240528-130646.pngimage-20240528-130742.png
  1. Sudaryta galimybė atlikti šalies paiešką naujo tiekėjo įvedimo lange:

image-20240530-060236.pngimage-20240530-063855.png

BIUDŽETAS

  1. Patikslinta biudžeto segmentų perrinkimo mygtuko, esančio poreikio skiltyje “Biudžetas”, matymo apimtis:

1.1. kai poreikio statusas “Nepatvirtintas” ir plano eilutė nėra inicijuota - mygtukas bus matomas visiems vartotojams, galintiems patekti į poreikio formą;

1.2. kai poreikio statusas bus “Patvirtintas” - mygtukas bus matomas tik finansininko teisę turinčiam vartotojui, iniciatoriui ir papildomam iniciatoriui.

image-20240527-132400.png
  1. Nuo šiol, sistema neleis koreguoti biudžeto skiltyje esančių finansinių kodų, kai sąskaitos - faktūros statusas bus “Priimta”:

image-20240530-063315.png
  1. Nuo šiol, sąskaitos - faktūros biudžeto redagavimo skiltyje sistema atvaizduos sąskaitai priskirto finansinio kodo vertės likutį sutartyje. Tokia informacija nebus atvaizduojama tik su žodinėmis sutartimis užregistruotose sąskaitose - faktūrose, kuomet sutarties ir sąskaitos vertės sutaps:

image-20240528-133548.png
  1. Sąskaitos - faktūros biudžeto koregavimo lange sistema atvaizduos sutarties vertės likutį nepriskirtą biudžetui:

image-20240528-135009.png
  1. Sutarties biudžeto skiltyje sistema atvaizduos sutarties finansavimo kodo vertę panaudotą sąskaitose - faktūrose:

image-20240529-064507.png
  1. Sutarties biudžeto skiltyje sistema atvaizduos sąskaitų - faktūrų sąrašą, kuriose buvo priskirtas finansavimo kodas:

image-20240529-065543.png

PIRKIMŲ CENTRALIZAVIMAS KEIČIANTIS DUOMENIMIS TARP ATSKIRŲ SISTEMŲ

  1. Nuo šiol, perkančiojoje organizacijoje vartotojui nurodžius pavadavimą - informacija persikels ir į centralizuojančios organizacijos sistemą.

  2. Nuo šiol, centralizuojančios organizacijos sistemoje pakeitus vykdytoją procedūros vykdymo metu - vykdytojo informacija automatiškai atsinaujins perkančiosios organizacijos sistemoje.

El. PARAŠAS

  1. Sukurtas vartotojų informavimas po dokumentų pasirašymo el. parašu:

1.1. Po sutarties pasirašymo:

image-20240529-122026.png

1.2. Po priėmimo - perdavimo akto pasirašymo:

image-20240529-122509.png

1.3. Po defektinio akto pasirašymo:

image-20240529-123650.png

1.4. Atlikus sutarties keitimą:

image-20240529-123811.png

KITA

  1. Sudaryta galimybė susigeneruoti Nešališkumo deklaracijų ir Konfidencialumo pasižadėjimų metaduomenis iš naujo:

image-20240528-115631.png
  1. Informavimo apie dokumentus, kuriuose vartotojas yra dabartinis derintojas, skiltis papildyta derintojo derinimo eilės numeriu:

image-20240529-135909.png

  • No labels